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2016年11月28日-12月1日,蘇州金鼎會計師事務所對蘇宿園區(qū)開發(fā)公司及子公司建發(fā)公司2016年度財務報表進行了預審計,同時還對公司2016年度內控工作進行了審計,審計工作在公司各部門的協(xié)同配合下圓滿完成。
此次內控審計,公司財審部為審計人員及時提供審計所需各項資料,并協(xié)同公司各部門積極配合審計,協(xié)助審計人員對公司內控制度在各業(yè)務流程中的執(zhí)行情況進行了詳盡的分析和梳理,識別出了公司重要業(yè)務流程中存在的控制風險,保障了內控審計工作的順利開展。此次內控審計工作對進一步完善公司內部控制的制度建設,提升公司內部管理水平及財務風險防范能力具有重要意義。
年報預審工作中,審計人員對公司2016年度財務工作進行了審查,對財務管理過程存在的問題提出了建議。此次年報預審工作對于財務部門開展2016年度決算工作具有指導意義,同時也為新一年的財務工作開展夯實了基礎。
供稿:財審部